問題已解決
老師,請(qǐng)問下供應(yīng)商開了10萬發(fā)票我們,給我們打了3萬折扣,我們只用付7萬了,這個(gè)賬務(wù)如何做處理呢
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速問速答你好,按折扣之后的金額入賬?
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 7萬?
2022 04/07 20:42
84784980
2022 04/07 20:47
那發(fā)票那個(gè)3萬呢,如何做賬呢
鄒老師
2022 04/07 20:47
你好,按折扣之后的金額入賬?
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 7萬?
3萬已經(jīng)體現(xiàn)在10萬減去3萬之后按7萬入賬啊
84784980
2022 04/07 20:48
原材料按照10萬,還是按照7萬呢
鄒老師
2022 04/07 20:50
你好,按7萬啊(請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容)
84784980
2022 04/07 20:52
問題是我進(jìn)貨進(jìn)了10萬的貨啊,而且發(fā)票也開了10萬,我是三個(gè)月后付款,對(duì)方說打折付7萬的,我也不曉得后面會(huì)少3萬,那當(dāng)時(shí)就做原材料7萬?
鄒老師
2022 04/07 20:52
你好,是三個(gè)月后付款,對(duì)方說打折付7萬,具體是什么原因給予打折呢?
84784980
2022 04/07 20:53
就是說我們付款太慢,一次性7萬付完,就不合作了
84784980
2022 04/07 20:54
但是發(fā)票當(dāng)時(shí)又開的10萬的發(fā)票
鄒老師
2022 04/07 20:54
你好
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 7萬 ,營業(yè)外收入3萬?
84784980
2022 04/07 20:55
那這個(gè)3萬的營業(yè)外收入,需要簽什么合同協(xié)議嗎
鄒老師
2022 04/07 20:56
你好,這個(gè)(3萬)不需要簽什么合同協(xié)議的
84784980
2022 04/07 20:57
喔,那直接把不用支付的作為營業(yè)外收入是吧,需要繳稅什么的嗎?對(duì)方還需要開具紅字發(fā)票嗎
鄒老師
2022 04/07 20:58
你好,營業(yè)外收入需要計(jì)入利潤總額繳納所得稅。
這個(gè)不是銷售退回或者折讓,不需要開具紅字發(fā)票?
84784980
2022 04/07 20:59
好的,那對(duì)方就做營業(yè)外支出是嗎
鄒老師
2022 04/07 21:00
你好,對(duì)方需要做壞賬處理
借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
84784980
2022 04/07 21:02
不通過壞賬準(zhǔn)備核算,可以直接
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款嗎
鄒老師
2022 04/07 21:03
你好,不可以這樣處理的?
84784980
2022 04/07 21:04
好的,必須通過壞賬準(zhǔn)備過度是嗎
鄒老師
2022 04/07 21:04
你好,是的,是這樣的?
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