問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)時(shí)顯示開具發(fā)票金額與申報(bào)的銷售額不符。 實(shí)際是上月嗯申報(bào)的銷售額中未開票金額,在本月開具了發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)這種情況,嗯在是增值稅申報(bào)表表格什么地方填寫什么數(shù)據(jù),然后才能通過(guò)那個(gè)檢驗(yàn)。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/07 16:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在的話,你就再開票銷售額里面填寫你本月開票的金額,未開票銷售額里面填寫負(fù)數(shù)。
2022 04/07 16:47
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