問題已解決

請(qǐng)問老師,我是代開的發(fā)票,稅交完了,我做的交稅憑證是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,貸:銀行存款。之后開出的發(fā)票我做的憑證是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 老師,我的第二個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了,是不是發(fā)出商品的那里 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-一已交稅金呀?

84784947| 提問時(shí)間:2022 04/06 18:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是小規(guī)模的話,全程都用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2022 04/06 18:25
84784947
2022 04/06 18:33
我按一般納稅人做的賬是吧
84784947
2022 04/06 18:34
我的賬套是一般納稅人的。所以只能做在應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)了。
84784947
2022 04/06 18:35
那我現(xiàn)在怎樣改、我覺得我這錯(cuò)了,現(xiàn)在余額表里已交稅金和銷項(xiàng)稅額都有數(shù),
84784947
2022 04/06 18:36
而且我錯(cuò)的這個(gè)問題是去年12月份的,所以您看下怎樣改下
郭老師
2022 04/06 18:36
我上面給你寫了分錄。 你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。未讀 2022-04-06 18:25
84784947
2022 04/06 18:38
我這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金。這樣可以嗎?這樣的話就都沖了
郭老師
2022 04/06 18:38
對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。
84784947
2022 04/06 18:43
好的 那我就這么做吧。
郭老師
2022 04/06 18:46
可以的,不想調(diào)整的,可以這么做的。
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