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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司有合租伙伴,電費(fèi)是我公司電業(yè)局統(tǒng)一繳費(fèi),收到電業(yè)局發(fā)票是我公司名字,然后再代收其他公司的電費(fèi),要開增值稅票,請(qǐng)問我收到電業(yè)局發(fā)票,然后后期開出銷售電費(fèi)發(fā)票分別怎么做賬
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速問速答同學(xué)你好,可以將開出去的發(fā)票作為其他業(yè)務(wù)收入,然后對(duì)應(yīng)的給電業(yè)局的這部分作為其他業(yè)務(wù)成本哈。自己公司用的這部分做管理費(fèi)用哈。
2022 04/06 17:13
84785021
2022 04/06 19:13
先收到電業(yè)局發(fā)票,后開出銷售發(fā)票,先購(gòu)進(jìn)的電如何入賬
小萬(wàn)老師
2022 04/06 19:37
與發(fā)票時(shí)間先后沒關(guān)系哈,還是按照上面那樣做
84785021
2022 04/06 19:37
后開發(fā)票跨月
84785021
2022 04/06 19:38
我先入賬發(fā)票,借:什么,貸什么?不太明白
84785021
2022 04/06 19:40
跨月了啊
小萬(wàn)老師
2022 04/06 19:54
跨月了也沒事啊,后面收到發(fā)票,把票 放到上一個(gè)月的分錄就好了。會(huì)計(jì)做賬是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是按照什么時(shí)候取得票,這個(gè)票只是稅前扣除的憑證,沒有票,匯算清繳調(diào)增就行了。
84785021
2022 04/06 20:00
老師我說的意思是,電業(yè)局每月都會(huì)開票給我,但是我代收其他公司的是半年開一次票給對(duì)方。每月收到電業(yè)局發(fā)票,我怎么做賬?
小萬(wàn)老師
2022 04/06 20:11
那你也可以全額記到管理費(fèi)用,然后給他開了發(fā)票,沖管理費(fèi)用哈
84785021
2022 04/06 20:12
哦,我就是確認(rèn)是不是?我核算成本不計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?
小萬(wàn)老師
2022 04/06 20:17
如果你是生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)部門用的需要記到生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用哈。
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