問題已解決

你好,老師,我們公司是一般納稅人建筑企業(yè),有一個項(xiàng)目符合簡易征收,我們繳納增值稅不是可以減去我們的分包按差額征收,差額÷(1+3%)??3%,這個差額征稅是價稅合計(jì)差額還是不含稅價格的差額

84785034| 提問時間:2022 04/06 15:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 按不含稅金額的差額
2022 04/06 15:38
84785034
2022 04/06 15:41
不論分包開給我們的專票還是普票,我們按差額繳納增值稅,都是按不含稅價的金額差額計(jì)算增值稅是吧
樸老師
2022 04/06 15:50
同學(xué)你好 對的 是這個意思
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~