問題已解決
你好,老師,我們公司是一般納稅人建筑企業(yè),有一個項(xiàng)目符合簡易征收,我們繳納增值稅不是可以減去我們的分包按差額征收,差額÷(1+3%)??3%,這個差額征稅是價稅合計(jì)差額還是不含稅價格的差額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
對的
按不含稅金額的差額
2022 04/06 15:38
84785034
2022 04/06 15:41
不論分包開給我們的專票還是普票,我們按差額繳納增值稅,都是按不含稅價的金額差額計(jì)算增值稅是吧
樸老師
2022 04/06 15:50
同學(xué)你好
對的
是這個意思
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