問題已解決
我們是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)有一筆出口退稅業(yè)務(wù),因之前收到進項稅抵扣時已按將該筆出口的業(yè)務(wù)做抵扣使,我現(xiàn)在要做出口申報這筆業(yè),這筆進項怎么處理
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速問速答你好,你是要出口申報什么業(yè)務(wù)?
2022 04/06 11:52
84785015
2022 04/06 15:15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)申報
是不是沒有在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上進行退稅勾選確認的增值稅專用發(fā)票,不能用于出口退稅!那出口收入是不是就不能做出口收入申報,要做內(nèi)銷處理?
張壹老師
2022 04/06 17:12
你好,是這樣的,但你可以退稅前先在增值稅平臺上做退稅勾選確認,然后再辦退稅.你退稅晚一點也可以的,不是一定要當(dāng)月出口當(dāng)月就申報退稅的
張壹老師
2022 04/06 17:14
你好,回復(fù)你了。你看看吧
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