問題已解決
老師,這個月增值稅進項50000 銷項40000, 。那10000元怎么處理呢
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速問速答留著以后抵扣就可以
2022 04/04 13:09
84784985
2022 04/04 14:38
那我要在憑證上怎么體現(xiàn)出來呢,不然下個月別的會計怎么知道這個月剩1萬的進項稅沒有抵扣
郭老師
2022 04/04 14:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就是。
84784985
2022 04/04 14:44
分錄怎么做
郭老師
2022 04/04 14:45
借應交稅費應交增值稅銷項4萬,
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬
貸,應交稅費應交增值稅進項5萬。
84784985
2022 04/04 14:48
謝謝老師!
郭老師
2022 04/04 14:50
不用客氣
工作愉快
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