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老師,這個月增值稅進項50000 銷項40000, 。那10000元怎么處理呢

84784985| 提問時間:2022 04/04 13:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
留著以后抵扣就可以
2022 04/04 13:09
84784985
2022 04/04 14:38
那我要在憑證上怎么體現(xiàn)出來呢,不然下個月別的會計怎么知道這個月剩1萬的進項稅沒有抵扣
郭老師
2022 04/04 14:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就是。
84784985
2022 04/04 14:44
分錄怎么做
郭老師
2022 04/04 14:45
借應交稅費應交增值稅銷項4萬, 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸,應交稅費應交增值稅進項5萬。
84784985
2022 04/04 14:48
謝謝老師!
郭老師
2022 04/04 14:50
不用客氣 工作愉快
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