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實(shí)務(wù)
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老師,如果庫存和實(shí)際賬面不符,是用待處理財(cái)產(chǎn)損溢來處理嗎?
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速問速答學(xué)員你好,先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,報(bào)批后再處理
2022 04/04 11:27
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老師,如果庫存和實(shí)際賬面不符,是用待處理財(cái)產(chǎn)損溢來處理嗎?
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