問題已解決

如下圖,這個(gè)題怎么做會(huì)計(jì)分錄,尤其是以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額0·09萬元那,記入貸方還是借方呢,這0.09是應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額呢?麻煩老師幫我寫一下具體的會(huì)計(jì)分錄

84785003| 提問時(shí)間:2022 04/02 18:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款20+2.6+1+0.09 貸主營業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)2.6 銀行存款1.09
2022 04/02 18:44
84785003
2022 04/02 18:51
我想知道0.09怎么寫會(huì)計(jì)分錄 把稅和銀行存款分開怎么寫會(huì)計(jì)分錄,
小云老師
2022 04/02 19:18
同學(xué),借應(yīng)收賬款0.09 貸銀行存款0.09
84785003
2022 04/02 21:01
0.09為什么不計(jì)入增值稅呢
小云老師
2022 04/02 21:30
這個(gè)是代付款,不是自己的稅費(fèi)
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