問(wèn)題已解決

老師好:食堂買(mǎi)菜3月發(fā)票無(wú)法開(kāi)具,我先計(jì)提,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10000,貸:應(yīng)付職工薪酬10000. 4月收到發(fā)票直接做,借:應(yīng)付職工薪酬10000.貸:銀行存款10000.可以嗎? 還是把3月計(jì)提的沖銷(xiāo),

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 19:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,個(gè)人建議是把3月份的沖銷(xiāo)。 然后根據(jù)發(fā)票做計(jì)提,支付分錄
2022 04/01 19:23
84784999
2022 04/01 19:24
發(fā)票金額與計(jì)提數(shù)一致呢? 最好還是沖銷(xiāo)處理嗎?
鄒老師
2022 04/01 19:24
你好,是的,是這樣的?
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