問題已解決

老師你好,我公司是一家物業(yè)公司。中國鐵塔公司平日用的電費由我公司代繳,然后鐵塔公司再把電費轉(zhuǎn)給我公司。 我公司只開收據(jù)給鐵塔公司,沒開發(fā)票。 請問,下面的賬務(wù)處理對嗎?入的管理費用借方負(fù)數(shù),我該怎么理解?

84785010| 提問時間:2022 04/01 17:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 04/01 17:08
84785010
2022 04/01 17:29
紅沖什么? 是錯賬紅沖?
樸老師
2022 04/01 17:40
對的 這個就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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