當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們公司與其他公司合作,進(jìn)行分成,比如,收款100,雙方55分,我們在確認(rèn)收入的時(shí)候,按100確認(rèn)收入,然后將分給對(duì)方的50作為費(fèi)用,對(duì)應(yīng)科目是做其他應(yīng)付,然后根據(jù)合同約定,付款沖其他應(yīng)付,請問,回來的發(fā)票,是作為我公司入費(fèi)用時(shí)的憑證還是我公司打款沖其他應(yīng)付的憑證呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好; 讓對(duì)方給你開票哈 ; 到時(shí)計(jì)入成本去 ; 是的
2022 04/01 16:02
84785045
2022 04/01 16:05
我們在確認(rèn)收入的同時(shí),就已經(jīng)確認(rèn)了成本,但是這時(shí)對(duì)方?jīng)]有回票,打款對(duì)方才回票,那回的票,我是作為成本的附件,還是作為打款的附件呢?
meizi老師
2022 04/01 16:07
? 你好;? ? 先做暫估成本 ;到時(shí)回來發(fā)票直接附憑證去? ?
84785045
2022 04/01 16:08
就是還是要做為成本的附件放對(duì)吧?
meizi老師
2022 04/01 16:12
?你好; 是的。放著就行了。? ??
閱讀 514