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老師我現(xiàn)在接手的這個(gè)公司之前是找代賬會(huì)計(jì)做賬了,我跟她交接怎么能確定應(yīng)收應(yīng)付余額是對(duì)的,之前公司內(nèi)賬也沒做,只有個(gè)合同臺(tái)賬上計(jì)量開票付款

84785001| 提問時(shí)間:2022 04/01 14:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你要對(duì)賬的 ; 交接的 比如貨幣資金 固定資產(chǎn); 庫存商品往來科目 以及 應(yīng)交稅費(fèi) 都要核對(duì)的; 你接手回來的也是外賬數(shù)據(jù)哦 。 和你內(nèi)賬沒有關(guān)系的
2022 04/01 14:09
84785001
2022 04/01 14:12
就是內(nèi)外賬始終有差異,我怎么能后續(xù)將內(nèi)外賬調(diào)平? 應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該外賬應(yīng)該跟開票是一致的把
meizi老師
2022 04/01 14:13
?你好1.? ? ? 內(nèi)賬 外賬 按實(shí)際做 ; 內(nèi)賬和外賬本身就 不會(huì)一直的 ;? ?外賬 會(huì)根據(jù)發(fā)票來做賬的? ? ? ?是的?
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