問題已解決

不過我軟件是會計期間建立的,只有一些期末余額,想根據(jù)這些數(shù)據(jù)填起初數(shù)據(jù)做資產(chǎn)負債表去填入金蝶軟件起初帳套的起初數(shù)據(jù),這個我需要怎么編制 起初數(shù)據(jù)就是不能確定為收入的應(yīng)收賬款,這個已經(jīng)發(fā)貨了但是沒有收到錢也沒開票,庫存商品,原材料,銀行存款,應(yīng)收票據(jù),固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),預(yù)付了一份貨款,其他就沒有了,怎么編制呢

84784998| 提問時間:2022 04/01 09:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你們是年中去建賬是嗎? 那你建賬試算平衡了沒有
2022 04/01 09:40
84784998
2022 04/01 09:46
如果只是錄入這幾個數(shù)據(jù)是不平衡的,我怎么調(diào)整平衡
meizi老師
2022 04/01 09:52
?你好; 如果? 是期初盤點的數(shù)據(jù)建賬。? ? 先調(diào)整到利潤分配去 平衡了。然后之后找原因去調(diào)整利潤分配 欄次? ?
84784998
2022 04/01 09:53
很多應(yīng)收款屬于不確定什么時候可以收回來錢的那種,在金蝶里這中只能填借方應(yīng)收賬款,其它的填不上,比如:借方10元我怎么給他貸方記呢,記主營業(yè)務(wù)收入10元的話,我實際上沒有收到錢呢 這個月想要建立賬,把這個賬建起來 實打?qū)嵉馁~ 我還需要什么科目數(shù)據(jù)?
meizi老師
2022 04/01 09:57
?你好;? 不確定我建議你去 跟客戶? 和供應(yīng)商對賬下 在去盤點數(shù)據(jù)來建賬好一些; 避免建賬到 時有差異 去調(diào)整很麻煩的??
84784998
2022 04/01 10:07
客戶那邊,具體什么時候能還錢確實不確定,這個怎么記,還不能做壞賬 就是應(yīng)收賬款記10,利潤分配里記10這意思嗎?這樣實際利潤沒拿到手,感覺還是奇怪
meizi老師
2022 04/01 10:13
?你好 ;? 1. 那你們發(fā)貨出去了? ; 你們掛科目應(yīng)該是按約定的價格去掛的 ;? ?現(xiàn)在是調(diào)整 ; 先把? 賬建立起來在說; 因為你? 金額都不確定 也沒法準確錄入的??
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