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請問,之前增量留抵稅務(wù)局退給公司2萬元,但是現(xiàn)在說這筆款不符合增量留抵,需將退稅款退還稅局,應(yīng)該怎么做分錄?

84785033| 提問時間:2022 04/01 09:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你之前退回來是怎么做分錄的。 你做相反分錄去 沖即可 ;發(fā)下你之前分錄
2022 04/01 09:19
84785033
2022 04/01 09:23
借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額)
meizi老師
2022 04/01 09:27
?你好 ;? ? 那現(xiàn)在做 :借??應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額)貸銀行存款 ;? ??
84785033
2022 04/01 09:28
那之前的那筆分錄做的對么
meizi老師
2022 04/01 09:31
你好;之前的 你進(jìn)項稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話;? 是對的哈??
84785033
2022 04/01 09:32
那之前的是應(yīng)該進(jìn)項稅額,還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
meizi老師
2022 04/01 09:36
?你好; 之前就應(yīng)該在進(jìn)項稅放著或者是 未交增值稅借方放著的??
84785033
2022 04/01 09:36
嗯嗯,是在進(jìn)項稅放著的
meizi老師
2022 04/01 09:39
你好; 那就對的哈;? ?就這樣走分錄即可? ?
84785033
2022 04/01 09:41
好的,謝謝
meizi老師
2022 04/01 09:42
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??
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