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我想請(qǐng)教,我去年的賬應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,我今年調(diào)賬要怎么做

84784979| 提問時(shí)間:2022 03/30 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,去年是多計(jì)提了工資嗎?
2022 03/30 16:20
84784979
2022 03/30 16:25
其實(shí)是工資表的病事假扣款,被計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬貸方
郭老師
2022 03/30 16:26
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 03/30 16:26
匯算清繳需要調(diào)增的,不允許抵扣所得稅。
84784979
2022 03/30 16:36
當(dāng)時(shí)計(jì)提工資時(shí)是借方管理費(fèi)用這個(gè)需不需要調(diào)整以前年度損益
郭老師
2022 03/30 16:40
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎 我上面的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
84784979
2022 03/30 17:05
老師,那如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
郭老師
2022 03/30 17:05
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784979
2022 03/30 17:21
老師,需不需要調(diào)整盈余公積
郭老師
2022 03/30 17:24
你好,你計(jì)提了的話需要調(diào)整的。這個(gè)你在做完匯算清繳調(diào)整就可以。
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