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老師,員工報銷費用,實際報銷的東西跟發(fā)票不符,是按照票面入賬嗎?
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速問速答如果發(fā)票金額和付款金額不一樣,要按實際付款金額入賬的額
2022 03/30 15:29
84784978
2022 03/30 15:31
是發(fā)票內(nèi)容和實際費用不一樣,怎么入賬呢?
辜老師
2022 03/30 15:32
按發(fā)票的類型入賬的
84784978
2022 03/30 15:36
那報銷單是不是也要寫兩份,一份按實際的寫,一份按票面的寫,按票面入賬,實際的備查?
辜老師
2022 03/30 15:45
是的,可以這樣操作的
84784978
2022 03/30 15:51
老師,承兌貼現(xiàn)手續(xù)費,對方不開發(fā)票,這個手續(xù)費能直接記入財務(wù)費用嗎?
辜老師
2022 03/30 15:58
不開票,這個費用沒法稅前扣除的
84784978
2022 03/30 15:59
那開了餐費發(fā)票代替,記賬還記財務(wù)費用行嗎?
辜老師
2022 03/30 16:05
不可以的,那就不能入財務(wù)費用了
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