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對方沖紅后,我又已經抵扣了,那我是要進項轉出來嗎?

84784972| 提問時間:2022 03/30 13:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,是按 進項稅額負數(shù)? 處理
2022 03/30 13:59
84784972
2022 03/30 15:10
怎么寫分錄?借:應付賬款 貸:商品 應交增值稅-進項稅額 這樣寫嗎
鄒老師
2022 03/30 15:10
你好,是的,是這樣的?
84784972
2022 03/30 15:14
那我轉出來了,那我是不是要補稅?進項沒有抵這么多那不是要交稅嗎?
鄒老師
2022 03/30 15:15
你好,根據(jù)你的描述,是按 進項稅額負數(shù)? 處理,不是進項稅額轉出。(不要把概念搞混了) 如果是銷項稅額大于進項稅額,是需要繳納增值稅的?
84784972
2022 03/30 16:19
如果我是上個月抵扣的,然后對方又紅沖了,那我現(xiàn)在進項稅額負數(shù)處理了,那就會造成上月銷項大于進項。那我是要交稅嗎?
鄒老師
2022 03/30 16:20
你好 銷項大于進項,就需要納稅啊
84784972
2022 03/30 16:42
那這樣公司不是很虧的嘛,本來我是有進項的,誰知道供應商會沖紅呢,這我是不是要找供應商。
鄒老師
2022 03/30 16:44
你好,對方是因為什么原因做了紅沖處理呢?
84784972
2022 03/30 17:07
不知道呢,反正不是我們的原因,老師,那我們是不是可以找他。
84784972
2022 03/30 17:09
他紅沖后又給我們開了發(fā)票,那也只有后來的銷項來抵用了。上月的抵不了是吧
鄒老師
2022 03/30 17:09
你好,那就需要讓對方給你單位補開? 正數(shù)發(fā)票過來才是啊?
84784972
2022 03/30 17:14
那正數(shù)發(fā)票開過來后我也是需要補稅吧。
鄒老師
2022 03/30 17:16
你好,之前的稅款需要繳納。 取得的正數(shù)進項發(fā)票,可以正常抵扣銷項稅額?
84784972
2022 03/30 17:27
那也就是說后期才能抵了,不然就紅沖的這筆來抵了。還是得補稅了。對吧,老師。
鄒老師
2022 03/30 17:27
你好,是的,是這樣的
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