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老師 這是21年10月~12月應交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應該怎么辦?是不是應該銷項和未交的一塊轉到營業(yè)外收入?

84785025| 提問時間:2022 03/30 13:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個銷項稅 是不是未來也是不繳納的
2022 03/30 13:07
84785025
2022 03/30 13:08
未來不繳納是啥意思? 就是放在今年3月也不用交還是什么?
84785025
2022 03/30 13:09
沒有達到繳納的標準
冉老師
2022 03/30 13:10
就是以后要繳納給稅務局嗎,
冉老師
2022 03/30 13:10
不用繳納的話,計入營業(yè)外收入的
84785025
2022 03/30 13:11
我放在21年第一季度轉入營業(yè)外收入 還是紅沖調整20年12月憑證?
冉老師
2022 03/30 13:12
放在21年第一季度轉入營業(yè)外收入?
84785025
2022 03/30 13:14
老師 這是20年10月到3月份的增值稅數據 我要填寫那個數字?
84785025
2022 03/30 13:15
還有一個問題是 銷項稅額怎么轉成未交增值稅? 如何寫分錄?
冉老師
2022 03/30 13:18
借應交稅費應交增值稅(銷項稅 貸應交稅費未交增值稅
84785025
2022 03/30 13:20
我要填寫哪個數字?
冉老師
2022 03/30 13:21
就是你明細表的銷項稅額金額的
84785025
2022 03/30 13:23
是本期發(fā)生的貸方未交增值稅和銷項共計的金額嗎?
冉老師
2022 03/30 13:23
就是本期銷項稅的余額
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