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甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月銷售貨物開具普通發(fā)票取得含稅銷售額30000元;購買稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額500元;以前期間購進(jìn)的貨物當(dāng)月由于管理不善被盜,賬面成本為3000元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)該繳納增值稅()元。

84784975| 提問時(shí)間:2022 03/30 10:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好!當(dāng)月應(yīng)該繳納增值稅:30000/1.03*3%-500+3000*3%=463.79
2022 03/30 10:32
84784975
2022 03/30 10:40
第三個(gè)為什么要繳納增值稅
蔣飛老師
2022 03/30 10:46
管理不善被盜,不給抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(交稅)
84784975
2022 03/30 10:56
好的,謝謝
蔣飛老師
2022 03/30 11:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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