問題已解決
請教一個問題,我們是**在資質(zhì)公司(安富公司)下做工程,工程款先打到資質(zhì)公司,資質(zhì)公司扣除有關(guān)的管理費和稅金后再轉(zhuǎn)給我們,這期間需要開發(fā)票,預(yù)交稅款。這樣的情況,會計分錄應(yīng)該怎么做?
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速問速答那首先**的賬務(wù)處理,就相當(dāng)于你從那個福安富公司去接了一個工程做。那么首先,你要給他開票,你給他開票的金額,就是你最后要收到錢的金額,開票的時候你就作為你的工程收入。
2022 03/29 12:32
84785042
2022 03/29 12:42
整個過程,就是甲方錢打到了資質(zhì)公司,資質(zhì)公司扣除了有關(guān)稅費以后再打給我們,資質(zhì)公司開票以前,我們要先交預(yù)繳的稅金最后再沖抵他扣除了的款項,請問我們內(nèi)賬的會計分錄應(yīng)該怎么做?
陳詩晗老師
2022 03/29 13:22
預(yù)交納
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
開票
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
收票
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
其他應(yīng)收款
84785042
2022 03/29 13:23
預(yù)交的稅金入其他應(yīng)收款?
陳詩晗老師
2022 03/29 13:29
對的,
預(yù)交納不是你公司名義繳納
是紙質(zhì)檔名義繳納,你只能作為往來款項處理
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