問題已解決

發(fā)票沒有作廢進項稅前期已抵扣 @郭老師

84784957| 提問時間:2022 03/28 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,我的意思是你作廢的,能理解嗎?這個合作費的是一樣的,這個很有可能是失控發(fā)票,也就是對方?jīng)]有交稅。
2022 03/28 18:34
84784957
2022 03/28 18:35
是對方開給我們的? 稅務局只讓我們轉出進項稅
郭老師
2022 03/28 18:36
就像你的福利費做了進項,不允許抵扣,是不是應該價稅合計做
郭老師
2022 03/28 18:37
做進項轉出用不到進項的。
郭老師
2022 03/28 18:37
不管是紅沖發(fā)票還是不允許抵扣。
84784957
2022 03/28 18:41
所以我就問下 我們會計告訴我的那個分錄是什么意思??
郭老師
2022 03/28 18:49
你好做錯了 分錄不對 沒見過這個分錄
84784957
2022 03/28 18:53
老師那如果是進項稅有余額的呢 分錄又怎么做
郭老師
2022 03/28 19:02
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
84784957
2022 03/28 19:09
如果進項稅余額轉到未交增值稅里面了? 進項稅轉出分錄又怎么做
郭老師
2022 03/28 19:18
一樣 月末一塊結轉的 進項轉出也結轉到未交 借進項轉出 貸未交增值稅
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