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發(fā)生業(yè)務(wù)招待費120萬元,當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入1億元,實現(xiàn)稅前利潤總額1000萬元,適用企業(yè)所得稅稅率25%。計算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額?

84784978| 提問時間:2022 03/27 00:13
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué):您好。 業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除:1、120*60%=72? ? 2、收入10000*0.005=50.可以扣除50,調(diào)增120-50=70 應(yīng)納稅所得額=1000+70=1070 應(yīng)繳納所得稅=1070*25%=267.5
2022 03/27 00:17
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