問(wèn)題已解決

老師好,我想問(wèn)一下公司內(nèi)賬月末關(guān)于外賬應(yīng)交增值稅的的處理分錄怎么做

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/24 21:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,內(nèi)賬不需要針對(duì)外賬應(yīng)交增值稅做賬務(wù)處理 等到實(shí)際繳納的時(shí)候,才做相應(yīng)分錄?
2022 03/24 21:48
84784996
2022 03/24 21:50
實(shí)際繳納時(shí),直接借記稅金及附加,貸銀行存款是嗎,這樣增值稅反應(yīng)的就不是當(dāng)期的費(fèi)用了,這樣可以嗎
鄒老師
2022 03/24 21:58
你好,實(shí)際繳納時(shí)直接,借:稅金及附加,貸:銀行存款 內(nèi)賬是計(jì)算在實(shí)際繳納的月份啊,本來(lái)就是收付實(shí)現(xiàn)制啊?
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