問題已解決

甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增 值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算。2018 年12月初,A材料賬面余額90000元,該企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (2) 15日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品) 發(fā)出B材料成本70 000元,支付加工費(fèi)20 000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為2600元,由受托方代收代 繳的消費(fèi)稅為10 000元,材料加工完畢驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)均已支付材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 (5)30日,持面值80000元的銀行匯票購入A材料5000公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為49 500元,增值稅額為6 435元,代墊運(yùn)雜費(fèi)2 000元,運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額為180元,材料已驗(yàn)收入庫。另以銀行 存款支付采購人員差旅費(fèi)1 000元、包裝物押金300元、匯票手續(xù)費(fèi)600元。

84785007| 提問時(shí)間:2022 03/24 15:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2借委托加工物資70000 貸原材料700000
2022 03/24 15:01
暖暖老師
2022 03/24 15:02
借委托加工物資20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600 -應(yīng)交消費(fèi)稅10000 貸銀行存款32600
暖暖老師
2022 03/24 15:02
借原材料90000 貸委托加工物資90000
84785007
2022 03/24 15:04
為什么不能把入庫之前寫成一筆分錄啊
暖暖老師
2022 03/24 15:06
5借原材料51500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6435 貸其他貨幣資金57935
暖暖老師
2022 03/24 15:06
借管理費(fèi)用1000 財(cái)務(wù)費(fèi)用600 其他應(yīng)收款300 貸銀行存款1900
84785007
2022 03/24 15:08
為什么不能把第二筆分錄寫成 借:委托加工物資90000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2600 ? ? ? ? ? ? ? ?-增值稅10000 貸銀行存款 102600
暖暖老師
2022 03/24 15:10
借:委托加工物資90000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2600 ? ? ? ? ? ? ? ?-增值稅10000 貸銀行存款 32600 原材料70000
84785007
2022 03/24 15:11
入庫就借原材料? 貸委托加工物資嗎
暖暖老師
2022 03/24 15:13
是的,你的分錄是正確的
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