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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司按年收取物業(yè)費(fèi),是不是每年應(yīng)該先計(jì)提一年應(yīng)收取的物業(yè)費(fèi), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到物業(yè)費(fèi)的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 那每月結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候怎么做分錄呢,怎么交稅呢
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速問速答你好,你按月確認(rèn)收入就可以的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,這個(gè)是一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)。
2022 03/24 08:48
84785002
2022 03/24 09:09
不是要先計(jì)提一年的應(yīng)收賬款嗎,等收到了在沖減應(yīng)收賬款,做了應(yīng)收賬款是不是就要交稅
郭老師
2022 03/24 09:13
你好不需要計(jì)提一年的,你按月做就可以的。
郭老師
2022 03/24 09:13
根據(jù)所屬期一個(gè)月做就行,你有沒有提前開出發(fā)票來。
84785002
2022 03/24 09:17
領(lǐng)導(dǎo)說要先計(jì)提,這樣也可看出一年應(yīng)該收的是多少,到年底也可以看出還剩余多少未收,那該怎么做呢
郭老師
2022 03/24 09:18
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。
84785002
2022 03/24 09:21
沒有提前開票,是小規(guī)模納稅人,之前都是做借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
然后每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),
現(xiàn)在不讓這么做了,說是先計(jì)提一年應(yīng)收賬款,然后俺實(shí)際收到的會計(jì)期間的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),可是不太明白該怎么做,計(jì)提了是不是就要交稅,那結(jié)轉(zhuǎn)怎么交稅
郭老師
2022 03/24 09:27
你好,你不要做收入,如果做的話,你提前做了收入了,如果你想那么做的話,可以的,
郭老師
2022 03/24 09:27
你單位提前交了稅款。
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