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老師,沒有收入是0,調增100,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎?還是不是?。??

84785034| 提問時間:2022 03/23 22:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好 虧損100 就是-100 啊 然后納稅調增100 -100+100=0 哪里來的企業(yè)所得稅啊
2022 03/23 22:32
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的啊??151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的?。?/div>
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的????151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的???
bamboo老師
2022 03/23 22:50
未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增? 您計提折舊了151萬?
84785034
2022 03/23 22:58
我是按原價計提折舊的,原價273萬,已經取得發(fā)票122萬,未取得發(fā)票151應調增,所以,這樣的話,在籌建期間虧損狀態(tài),也要交企業(yè)所得稅了嗎?
bamboo老師
2022 03/24 07:07
在籌建期間虧損狀態(tài),不要交企業(yè)所得稅啊 您沒有利潤
84785034
2022 03/24 12:38
那請問調增的數據填在哪里呢?
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產折舊攤銷明細表 稅前金額欄次不填寫數量
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產折舊攤銷明細表 稅前金額欄次不填寫數據
84785034
2022 03/24 12:39
額,好的,謝謝老師!
bamboo老師
2022 03/24 12:43
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785034
2022 03/24 12:47
老師,我還是沒明白,意思是需要調增,然后把原價提的折舊數據填在資產折舊攤銷明細表里嗎?
bamboo老師
2022 03/24 12:55
是的 按賬上的金額填寫
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