問題已解決
老師,沒有收入是0,調增100,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎?還是不是?。??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
虧損100 就是-100 啊 然后納稅調增100 -100+100=0 哪里來的企業(yè)所得稅啊
2022 03/23 22:32
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的啊??151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的?。?/div>
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的????151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的???
bamboo老師
2022 03/23 22:50
未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增?
您計提折舊了151萬?
84785034
2022 03/23 22:58
我是按原價計提折舊的,原價273萬,已經取得發(fā)票122萬,未取得發(fā)票151應調增,所以,這樣的話,在籌建期間虧損狀態(tài),也要交企業(yè)所得稅了嗎?
bamboo老師
2022 03/24 07:07
在籌建期間虧損狀態(tài),不要交企業(yè)所得稅啊
您沒有利潤
84785034
2022 03/24 12:38
那請問調增的數據填在哪里呢?
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產折舊攤銷明細表 稅前金額欄次不填寫數量
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產折舊攤銷明細表 稅前金額欄次不填寫數據
84785034
2022 03/24 12:39
額,好的,謝謝老師!
bamboo老師
2022 03/24 12:43
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785034
2022 03/24 12:47
老師,我還是沒明白,意思是需要調增,然后把原價提的折舊數據填在資產折舊攤銷明細表里嗎?
bamboo老師
2022 03/24 12:55
是的 按賬上的金額填寫
閱讀 87
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多- 企業(yè)所得稅匯算清繳時,收入為0,發(fā)生業(yè)務招待費100元,匯算時是不是要調增100,還是按照發(fā)生額的60調增呢 1154
- 企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)沒有收入也沒有業(yè)務,那匯算清繳資產可以寫0嗎 547
- 老師,匯算清繳招待費是100元,收入是1000元。我需要調增多少呢 88
- 老師,匯算清繳之后退回企業(yè)所得稅100,這個分錄怎么寫的, 借,銀行存款,100 貸,應交企業(yè)所得稅100 或者 借,銀行存款100 借,應交企業(yè)所得稅-100 404
- 新注冊的公司,沒有任何收入,報稅時,因為不能填0,就填的100元,做賬時需要把這100做上嗎 478