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發(fā)票先入賬,這個月抵扣,平時進項發(fā)票都是借進項稅額,這個月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?
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速問速答同學你好,發(fā)票抵扣聯(lián)和進項發(fā)票的一樣的,會計分錄是相同的,只是附件不一樣而已。
2022 03/23 11:12
84784960
2022 03/23 11:13
我這個是要做進項轉出嗎
黎老師
2022 03/23 11:15
同學你好,進項發(fā)票有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)2張,沒有發(fā)票聯(lián)就用抵扣聯(lián)入賬,你是什么原因要做進項轉出。
84784960
2022 03/23 11:16
我的意思是,我的發(fā)票聯(lián)已經(jīng)入帳了、只是發(fā)票沒有抵扣,然后這個月發(fā)票拿來抵扣,不需要做進項轉出分錄嗎?
黎老師
2022 03/23 11:41
同學你好,
1、發(fā)票聯(lián)入賬時已經(jīng)做了借:應交稅費-進項稅的會計分錄,把抵扣聯(lián)認證抵扣完和發(fā)票聯(lián)放一起。
2、發(fā)票聯(lián)入賬時沒有記借:應交稅費-進項稅的會計分錄 ,那就根據(jù)抵扣聯(lián)計入這個會計科目就行了。
3、發(fā)票認證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題已經(jīng)作廢了,申報作廢發(fā)票后才做進項轉出分錄。
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