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亞馬遜平臺(tái)銷售產(chǎn)品,不含稅金額是30元,增值稅是5元,那我們銷售的收入金額是多少呢?

84784996| 提問時(shí)間:2022 03/21 12:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就是35元的哦
2022 03/21 12:51
84784996
2022 03/21 12:54
如果只是平臺(tái)代扣代繳那5元,那會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
樸老師
2022 03/21 12:55
同學(xué)你好 你們做出口退稅嗎
84784996
2022 03/21 13:00
跨境亞馬遜平臺(tái)的要報(bào)收入要交增值稅嗎?出口不是免稅的嗎?
樸老師
2022 03/21 13:10
這個(gè)是可以申報(bào)出口退稅或者免稅的
樸老師
2022 03/21 13:10
同學(xué)你好 如果視同內(nèi)銷就交增值稅
84784996
2022 03/21 13:21
如果申報(bào)出口退稅呢?分錄要怎么做呢?
樸老師
2022 03/21 13:28
同學(xué)你好 出口銷售收入會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
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