問題已解決
亞馬遜平臺(tái)銷售產(chǎn)品,不含稅金額是30元,增值稅是5元,那我們銷售的收入金額是多少呢?
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速問速答同學(xué)你好
那就是35元的哦
2022 03/21 12:51
84784996
2022 03/21 12:54
如果只是平臺(tái)代扣代繳那5元,那會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
樸老師
2022 03/21 12:55
同學(xué)你好
你們做出口退稅嗎
84784996
2022 03/21 13:00
跨境亞馬遜平臺(tái)的要報(bào)收入要交增值稅嗎?出口不是免稅的嗎?
樸老師
2022 03/21 13:10
這個(gè)是可以申報(bào)出口退稅或者免稅的
樸老師
2022 03/21 13:10
同學(xué)你好
如果視同內(nèi)銷就交增值稅
84784996
2022 03/21 13:21
如果申報(bào)出口退稅呢?分錄要怎么做呢?
樸老師
2022 03/21 13:28
同學(xué)你好
出口銷售收入會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
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