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老師,個(gè)稅是0報(bào),沒有做工資表 交醫(yī)社保的用銀行交 個(gè)人交的部分用現(xiàn)金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費(fèi)用-醫(yī)社保550.4、其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個(gè)人部分借:庫存現(xiàn)金275.2 貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應(yīng)收款沖掉了

84784971| 提問時(shí)間:2022 03/21 06:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的分錄是不可以的
2022 03/21 06:34
84784971
2022 03/21 08:11
那能不能把完整的分錄發(fā)給我 可以嗎
小林老師
2022 03/21 08:15
您好,對于個(gè)人部分,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。收回,借銀行存款,貸營業(yè)外收入
84784971
2022 03/21 08:16
可是沒有工資表 不能從應(yīng)付職工薪酬走啊?
小林老師
2022 03/21 08:20
您好,繳納社保的個(gè)人部分就是個(gè)人稅前工資
84784971
2022 03/21 08:20
還是不懂
小林老師
2022 03/21 08:21
您好,就是只有員工才能繳納社保,
84784971
2022 03/21 08:44
但是沒有做工資表啊 ?怎么能從應(yīng)付職工薪酬走呢 有做工資表 不是才能從應(yīng)付職工薪酬走
小林老師
2022 03/21 09:20
您好,那您企業(yè)工資表處理是不正確
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