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請問老師,去年暫估的含稅成本,今年1月份拿到票了,可以直接把票放在去年暫估的憑證嗎?還需做分錄嗎?發(fā)票金額和暫估的金額是一樣的

84785028| 提問時間:2022 03/18 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票,你們能抵扣增值稅嗎?如果是的話,你需要做調(diào)整的。
2022 03/18 15:18
84785028
2022 03/18 15:19
專票的。那今年做調(diào)整的話,稅額那部分要怎么做分錄呢?
郭老師
2022 03/18 15:22
你好,當時完整的分錄是怎么做的?
84785028
2022 03/18 15:24
借原材料26911,貸應(yīng)付賬款-暫估26911。暫估的分錄是含稅的,發(fā)票含稅金額也是26911
郭老師
2022 03/18 15:25
借原材料貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,是不是這么做的? 借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料貸利潤分配未分配利潤 紅沖的 做發(fā)票 借原材料, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸原材料。
84785028
2022 03/18 15:28
是的,明白了老師,謝謝你~
郭老師
2022 03/18 15:31
不用客氣,工作愉快
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