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21年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有成本票補(bǔ)進(jìn)來,是不是需要在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候調(diào)增收入?還是不調(diào)可以嗎?

84785025| 提問時(shí)間:2022 03/17 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是調(diào)增成本,不增加收入。 有風(fēng)險(xiǎn)
2022 03/17 13:58
84785025
2022 03/17 14:03
是直接把之前的暫估沖回就匯算清繳交稅就可以了?
郭老師
2022 03/17 14:04
對(duì)的是的,是這么做的。
郭老師
2022 03/17 14:05
如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上就不用紅沖。
84785025
2022 03/17 14:09
暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是都是有成本票進(jìn)來后,把暫估沖回,再做正常的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄,那現(xiàn)在有695000的暫估沒有成本票進(jìn)來,這個(gè)是不是直接把暫估沖回,也不需要匯算清繳調(diào)增,直接補(bǔ)繳稅款就行對(duì)嗎?
郭老師
2022 03/17 14:11
這個(gè)是不是實(shí)際業(yè)務(wù),如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話,你正常的做賬沒有問題,你需要正常支付的,如果是你須登的,你需要紅沖。你需要自己判斷一下,這個(gè)是不是真實(shí)的業(yè)務(wù)。
84785025
2022 03/17 14:16
不是票沒回來暫估的,是本來就需要交企業(yè)所得稅后來讓我們暫估的的沒交稅,現(xiàn)在到匯算清繳了,這個(gè)暫估的我用庫(kù)存商品沖回了一些,還有暫估的60萬(wàn)這個(gè)是怎么處理?
郭老師
2022 03/17 14:17
那這個(gè)就是虛增的,你們是純粹為了抵扣所得稅抵扣預(yù)繳的,就是虛增的需要紅沖。用以前年度損益調(diào)整來做。
84785025
2022 03/17 14:19
不是直接沖回就可以匯算清繳補(bǔ)稅嗎?還需要用以前年度調(diào)整來做賬務(wù)處理?
郭老師
2022 03/17 14:20
對(duì)的是的,是這么做的,不能直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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