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公司付給法人備注補助費,沒有發(fā)票怎么做賬?
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速問速答你好,補助是可以不需要發(fā)票的。但是要看什么補助。如果差旅津貼,誤餐費是不用申報個稅的,其他的補助要申報個稅的
2022 03/17 14:00
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2022 03/17 14:03
分錄怎么做
袁菲菲老師
2022 03/17 14:05
借:管理費用——福利費(根據(jù)費用所屬部門計入相關(guān)科目,明細根據(jù)你們發(fā)放的補貼來自己設(shè)置)
貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費
2、企業(yè)發(fā)放員工補助時:
借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費
貸:銀行存款
3、期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時:
借:本年利潤
貸:管理費用——福利費(根據(jù)費用所屬部門計入相關(guān)科目)
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2022 03/17 14:07
這個福利費只有銀行回單,沒有發(fā)票,不用寫個收據(jù)嗎?這能抵扣所得稅嗎?
袁菲菲老師
2022 03/17 14:09
用銀行回單,你們直接要造一個相關(guān)的原始憑證,比如和工資表一樣的補貼表或者單據(jù),讓他簽字,如果不符合條件的,你這邊還要去給他申報個人所得稅,這樣才可以做稅前抵扣喲
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