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老師,支付增值稅稅控系統(tǒng)服務費怎么入賬呀

84785031| 提問時間:2022 03/17 11:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 借管理費用-服務費貸銀行存款? ?
2022 03/17 11:38
84785031
2022 03/17 11:39
這個是不是可以全額抵扣增值稅呀,怎么操作呀
meizi老師
2022 03/17 11:44
?你好; 是的。全額抵扣的; 到時抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額? ?貸管理費用
84785031
2022 03/17 11:45
麻煩問下我是在報增值稅報表的時候在哪張表哪里填列呢
meizi老師
2022 03/17 11:52
?你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人? ?
84785031
2022 03/17 12:01
一般納稅人
meizi老師
2022 03/17 12:12
你好;?? 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫 ?
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