問題已解決
上月有六千多的留抵,本期產(chǎn)生了五千的銷項,未進(jìn)行進(jìn)項抵扣,也不用交稅,要怎么進(jìn)行做賬?
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速問速答您好同學(xué)這個你沒有交稅的話,就不需要再做賬了。
2022 03/17 11:14
84785019
2022 03/17 11:15
賬面不需要有體現(xiàn)嘛
84785019
2022 03/17 11:15
因為本期收入會有銷項哇
李霞老師
2022 03/17 11:21
嗯,不需要體現(xiàn)的,因為最終他們都會匯總到應(yīng)交稅費,這個總科目。
84785019
2022 03/17 11:25
一般納稅人的普票收入是不是減免增值稅
84785019
2022 03/17 11:25
月末需要進(jìn)行做賬嘛?是個怎樣的會計分錄呢
李霞老師
2022 03/17 11:27
一般納稅人的普票收入不減免稅的,它是和專票一樣算稅的。
84785019
2022 03/17 11:29
老師,所以她的分錄是怎么樣的?
李霞老師
2022 03/17 11:32
你的意思一般納稅人的銷售發(fā)票的分錄嗎?借應(yīng)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84785019
2022 03/17 11:41
老師,增值稅是不是需要每月結(jié)轉(zhuǎn)?
84785019
2022 03/17 11:41
不管是進(jìn)項還是銷項
李霞老師
2022 03/17 11:42
增值稅如果說有交的話,你需要計提,如果沒有交的話,你不用做處理的。
84785019
2022 03/17 11:48
對,沒有交
84785019
2022 03/17 11:49
但是賬上一直會有應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額的金額
84785019
2022 03/17 11:49
會在貸方
84785019
2022 03/17 11:49
是不是我之前的賬做錯了
李霞老師
2022 03/17 11:50
沒事兒,你主要是看你應(yīng)交稅費那個總科目,只要他的余額是對的就行,你即便是把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)的話,還是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的另外一個二級科目里面,其實意義都是一樣的。
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