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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,代賬在其他應(yīng)付-代扣社保 掛帳2454 代扣公積金掛帳2184. 就是圖中標(biāo)黃的3筆,我要怎么調(diào)平?
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速問速答借方余額還是貸方余額
2022 03/17 10:49
84785040
2022 03/17 10:51
科目余額在貸方
84785040
2022 03/17 10:51
當(dāng)時(shí)是計(jì)提了但沒沖銷
樸老師
2022 03/17 11:01
同學(xué)你好
那就沖減多計(jì)提的
84785040
2022 03/17 11:02
老師,那憑證怎么做啊
樸老師
2022 03/17 11:08
差額原分錄負(fù)數(shù)紅沖計(jì)提的
84785040
2022 03/17 11:09
老師可以指導(dǎo)下分錄怎么做嗎
樸老師
2022 03/17 11:17
同學(xué)你好
你計(jì)提的分錄咋做的
84785040
2022 03/17 11:23
老師,上面圖片有分錄,標(biāo)黃的3筆有問題?分錄怎么調(diào)?
樸老師
2022 03/17 11:33
本來(lái)是其他應(yīng)付款貸方
那你后面兩個(gè)應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
兩筆都是
84785040
2022 03/17 11:34
那我銀行存款不是不平了嗎
樸老師
2022 03/17 11:39
同學(xué)你好
你先把錯(cuò)的紅沖了然后再做借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
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