當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司16年是虧損的,后面就一直是盈利的,那我今年匯算清繳是不是不用填彌補(bǔ)虧損表了?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,對不用彌補(bǔ)虧損了
2022 03/17 09:52
84784989
2022 03/17 10:14
老師,我們執(zhí)行小準(zhǔn)則補(bǔ)交匯算清繳所得稅,分錄是不是借:所得稅費(fèi)用袋:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款,借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用,這樣做對嗎?
東老師
2022 03/17 10:15
所得稅費(fèi)用換成未分配利潤
84784989
2022 03/17 10:16
借:本年利潤,貸:未分配利潤嗎?
東老師
2022 03/17 10:17
對的沒錯(cuò)就是這么做
84784989
2022 03/17 10:18
上面的,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,這個(gè)要改為未分配利潤不?
東老師
2022 03/17 10:19
就是把所得稅費(fèi)用改成未分配利潤就行了
84784989
2022 03/17 10:19
好的,謝謝您
東老師
2022 03/17 10:20
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評
閱讀 185