問題已解決
21年預(yù)提費(fèi)用沒有收到對方發(fā)票,22年3月收到該預(yù)提費(fèi)用的發(fā)票,如何賬務(wù)處理,匯繳怎么操作
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速問速答您好,匯算清繳前取得發(fā)票如果無差額的話,匯算清繳不用調(diào)整
2022 03/16 18:57
84785015
2022 03/16 19:44
那發(fā)票勾選在22年?憑證怎么處理
耿老師
2022 03/16 20:11
你好!原分錄紅字沖回在做藍(lán)字分錄就可以
84785015
2022 03/16 20:12
做在22年3月?還是21年12月
耿老師
2022 03/16 20:13
你好!做在2022年就可提的。
84785015
2022 03/17 07:42
找到21年的反向沖回后
22年做
借:生產(chǎn)成本
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項
貸:應(yīng)付賬款
那結(jié)轉(zhuǎn) 怎么弄 ?
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
是這樣嗎?,這倆科目?
耿老師
2022 03/17 08:28
你好!沒有差額不用結(jié)轉(zhuǎn),因為金額是零
84785015
2022 03/17 09:30
您好,有差額的!預(yù)提的比實際的金額大,我那分錄對嗎?
84785015
2022 03/17 09:31
還是說只做差額部分的結(jié)轉(zhuǎn),您受累給詳細(xì)解說一下
耿老師
2022 03/17 09:39
你好!你把原分錄寫一下我給你改,你們是什么行業(yè)?
84785015
2022 03/17 09:44
制造業(yè),目前處于前期籌建蓋廠房
84785015
2022 03/17 09:45
預(yù)計會進(jìn)來54萬左右的票
耿老師
2022 03/17 10:23
你好!籌建期不可以進(jìn)成本,應(yīng)該是在建工程,
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款都是紅字,在按發(fā)票金額借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款藍(lán)字就可以
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