問(wèn)題已解決

老師,本來(lái)是要入其他應(yīng)收款的,結(jié)果錄成應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款了,而且已經(jīng)跨年了,要怎么處理?怎么調(diào)賬?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/16 17:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,正確的是這一個(gè)嗎?
2022 03/16 17:24
郭老師
2022 03/16 17:24
如果是的話(huà),借應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)收款。
84785042
2022 03/16 17:27
已經(jīng)跨年了,不用經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
郭老師
2022 03/16 17:28
你好,他這幾個(gè)科目不涉及到損益類(lèi)的。
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