問題已解決

老師,您好,我們需要給客戶開50萬的水費,如果我們在第一季度3月份月給客戶開了30萬發(fā)票,增值稅0申報了,四月份再把發(fā)給客戶,如果四月份客戶不收取,用就只能把三月份的發(fā)票沖紅了,4月份在給客戶重新開完整的50萬發(fā)票,這個跨季度了,我第二季度只需交20萬的稅(總額50萬-沖紅30萬)還是50萬呀。

84784990| 提問時間:2022 03/15 14:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 你開票出去 就會按30萬報稅的; 不會是0報的? ;? ? ? ? ? ? ? ?你補開20萬就行了。 或者是紅沖30萬一起開50萬出去都可以的? ?
2022 03/15 14:59
84784990
2022 03/15 15:01
第一季度如果開了30萬報稅,是不用繳納增值稅的
84784990
2022 03/15 15:02
第二季度如果客戶收了30萬,我就只用開20萬,也不用繳納增值稅,但是如果客戶不收,我就需要將第一季度30萬紅沖,重新開50萬。我是需要交50-30=20萬的增值稅,還是要交50萬增值稅,我想問的是增值稅按照哪個收取
meizi老師
2022 03/15 15:04
?你好 ;? ? ?不會的 ;? 你第二季度? 紅沖30萬 在開50萬實際也是20萬呀。 不會產(chǎn)生繳納的? ?
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