問題已解決

老師你好:現(xiàn)在甲乙方簽訂勞務派遣合同,乙方派遣員工丙方至甲方工作,結(jié)算工資方式是由甲方支付給乙方,乙方在發(fā)放給丙方。我想咨詢的問題是,1.甲方支付工資給乙方時候,轉(zhuǎn)款用途是寫什么。2.乙方收到這筆錢如何賬務處理。謝謝

84784962| 提問時間:2022 03/15 13:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個就是寫勞務費 2. (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022 03/15 13:18
84784962
2022 03/15 13:24
額,你這個有點復雜,乙方就是個小規(guī)模哦
樸老師
2022 03/15 13:27
小規(guī)模增值稅寫到二級就可以了
84784962
2022 03/15 13:28
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) 這個作為主營業(yè)務收入呀。這種必須要開發(fā)票嗎。有沒有不開發(fā)票的情況,這個錢到時候乙方會退還給甲方。
樸老師
2022 03/15 13:32
對的 需要開發(fā)票的 除非無票收入不開發(fā)票
84784962
2022 03/15 13:39
相當于說,乙方收錢開勞務發(fā)票,賬務處理為1、收到勞務費,開具發(fā)票: 借:銀行存款; 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅。后面工資發(fā)放就正常計提發(fā)放的會計處理是不是。
樸老師
2022 03/15 13:44
同學你好 對的 是這個意思的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~