問題已解決
老師你好:現(xiàn)在甲乙方簽訂勞務派遣合同,乙方派遣員工丙方至甲方工作,結(jié)算工資方式是由甲方支付給乙方,乙方在發(fā)放給丙方。我想咨詢的問題是,1.甲方支付工資給乙方時候,轉(zhuǎn)款用途是寫什么。2.乙方收到這筆錢如何賬務處理。謝謝
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速問速答同學你好
這個就是寫勞務費
2.
(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務成本
? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022 03/15 13:18
84784962
2022 03/15 13:24
額,你這個有點復雜,乙方就是個小規(guī)模哦
樸老師
2022 03/15 13:27
小規(guī)模增值稅寫到二級就可以了
84784962
2022 03/15 13:28
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) 這個作為主營業(yè)務收入呀。這種必須要開發(fā)票嗎。有沒有不開發(fā)票的情況,這個錢到時候乙方會退還給甲方。
樸老師
2022 03/15 13:32
對的
需要開發(fā)票的
除非無票收入不開發(fā)票
84784962
2022 03/15 13:39
相當于說,乙方收錢開勞務發(fā)票,賬務處理為1、收到勞務費,開具發(fā)票:
借:銀行存款;
貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅。后面工資發(fā)放就正常計提發(fā)放的會計處理是不是。
樸老師
2022 03/15 13:44
同學你好
對的
是這個意思的
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