問題已解決

老師,老師一筆招待費發(fā)票是專票,我也認(rèn)證了,那我應(yīng)該進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做?

84785021| 提問時間:2022 03/15 12:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:管理費用-招待費,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 03/15 12:24
84785021
2022 03/15 12:27
老師,那這么做可以嗎?借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款;再借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額;借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎?
84785021
2022 03/15 12:27
過下應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
易 老師
2022 03/15 12:51
這個不需要過的,這些科目通常只有單邊,要沖就是記紅字
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