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新準(zhǔn)則下,應(yīng)付賬款放哪個(gè)科目?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 10:18
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!一、本科目核算企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)材料、商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。企業(yè)(金融)應(yīng)支付但尚未支付的手續(xù)費(fèi)和傭金,可將本科目改為“2202 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金”科目,并按照對(duì)方單位(或個(gè)人)進(jìn)行 。企業(yè)(保險(xiǎn))應(yīng)支付但尚未支付的賠付款項(xiàng),可以單獨(dú)設(shè)置“應(yīng)付賠付款”科目。二、本科目可按債權(quán)人進(jìn)行 。三、企業(yè)購(gòu)入材料、商品等驗(yàn)收入庫(kù),但貨款尚未支付,根據(jù)有關(guān)憑證(發(fā)票賬單、隨貨同行發(fā)票上記載的實(shí)際價(jià)款或暫估價(jià)值),借記“材料采購(gòu)”、“ ”等科目,按應(yīng)付的款項(xiàng),貸記本科目。接受供應(yīng)單位提供勞務(wù)而發(fā)生的應(yīng)付未付款項(xiàng),根據(jù)供應(yīng)單位的發(fā)票賬單,借記“生產(chǎn)成本”、“管理費(fèi)用”等科目,貸記本科目。支付時(shí),借記本科目,貸記“ ”等科目。上述交易涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,還應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。四、企業(yè)與債權(quán)人進(jìn)行債務(wù)重組,應(yīng)當(dāng)分別債務(wù)重組的不同方式進(jìn)行處理。(一)以低于重組債務(wù)賬面價(jià)值的款項(xiàng)清償債務(wù)的,應(yīng)按應(yīng)付賬款的賬面余額,借記本科目,按實(shí)際支付的金額,貸記“ ” 科目,按其差額,貸記“營(yíng)業(yè)外收入—— ”科目。(二)以 清償債務(wù)的,應(yīng)按應(yīng)付賬款的賬面余額,借記本科目,按用于清償債務(wù)的 的公允價(jià)值,貸記“ ”、“其他業(yè)務(wù)收入”、“固定資產(chǎn)清理”、“無(wú)形資產(chǎn)”、“長(zhǎng)期股權(quán)投資”等科目,按應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)和其他費(fèi)用,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)”、“ ”等科目,按其差額,貸記“營(yíng)業(yè)外收入—— ”科目。 為存貨的,還應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目; 為固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的,其公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差額,記入“營(yíng)業(yè)外收入——處置 利得”或“營(yíng)業(yè)外支出——處置 損失”科目; 為可供出售金融資產(chǎn)、 、長(zhǎng)期股權(quán)投資等的,其公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差額,記入“投資收益”科目。(三)以 ,應(yīng)按應(yīng)付賬款的賬面余額,借記本科目,按債權(quán)人因放棄債權(quán)而享有股權(quán)的公允價(jià)值,貸記“實(shí)收資本”或“股本”、“資本公積——資本溢價(jià)或股本溢價(jià)”科目,按其差額,貸記“營(yíng)業(yè)外收入—— ”科目。(四)以修改其他債務(wù)條件進(jìn)行清償?shù)?,?yīng)將重組債務(wù)的賬面余額與重組后債務(wù)的公允價(jià)值的差額,借記本科目,貸記“營(yíng)業(yè)外收入——債務(wù)重組利得”科目。五、本科目期末貸方余額,反映企業(yè)尚未支付的應(yīng)付賬款余額。
2022 03/15 10:21
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