問題已解決

老師,您好。之前取得的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆是不能抵扣的,會(huì)計(jì)賬上和稅務(wù)上怎么處理?

84784967| 提問時(shí)間:2022 03/15 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因不能抵扣?是對(duì)方紅沖嗎?
2022 03/15 10:03
84784967
2022 03/15 10:04
用來招待客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以抵扣嗎?
郭老師
2022 03/15 10:05
你好不可以的,增值稅抵扣不了。
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