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老師,當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷專票是福利費(fèi),本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月銀行款已付,不含稅金額是:4424.78,稅額是:575.22,麻煩指導(dǎo) 下

84785002| 提问时间:2022 03/14 10:37
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
嗯,您好同學(xué),正常應(yīng)該是借管理費(fèi)用福利費(fèi)4424.78應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額575.22,貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額575.22,貸管理費(fèi)用福利費(fèi)五七五點(diǎn)二二。
2022 03/14 10:41
84785002
2022 03/14 10:47
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 呢?
李霞老師
2022 03/14 10:50
哦,對,你把那個進(jìn)項(xiàng)稅額改成轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我沒加上轉(zhuǎn)出那兩個字了。
84785002
2022 03/14 11:08
你的分錄我都沒看明白,麻煩老師重新寫謝謝
李霞老師
2022 03/14 11:12
嗯,您好同學(xué),收到發(fā)票,是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)4424.78應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額575.22,貸銀行存款。轉(zhuǎn)出的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出575.22,貸管理費(fèi)用-福利費(fèi)575.22。
84785002
2022 03/14 11:18
你的分錄怎么借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
李霞老師
2022 03/14 11:20
嗯,你好同學(xué),不用再通過你說的這個憑證過度了,你直接用我說的那個就可以的,不用過度的。
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