問題已解決
……單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支了,“超支的部分在申報所得稅時,作為永久性差異調(diào)整應(yīng)納稅所得額”?這個不理解?謝謝老師解答一下吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,就是當(dāng)期納稅調(diào)增后,以后不再調(diào)減
2022 03/13 20:57
84784994
2022 03/13 22:32
還沒有學(xué)到納稅這塊,我倒是聽說過納稅調(diào)增 ,不好意思老師 納稅挑增是啥意思 ?
小林老師
2022 03/13 23:41
您好,就是企業(yè)所得稅前不扣除
閱讀 460