問題已解決

老師,公司之前發(fā)員工薪資的時(shí)候還沒有買社保這些,實(shí)發(fā)了45000塊,我記分錄是不是記:借:管理費(fèi)用45000,貸:應(yīng)付職工薪酬45000,借:應(yīng)付職工薪酬45000,貸:銀行存款45000,憑證也是這樣記錄的,謝謝老師

84784989| 提問時(shí)間:2022 03/12 13:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022 03/12 13:21
84784989
2022 03/12 13:23
公司如果后面要繳納社保,實(shí)在繳納的前一個(gè)做計(jì)提嗎
小菲老師
2022 03/12 13:25
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784989
2022 03/12 13:27
老師,憑證這樣記錄,金額和實(shí)發(fā)的不符
小菲老師
2022 03/12 13:28
同學(xué),你好 哪里不符,應(yīng)該是相符的
84784989
2022 03/12 13:29
憑證合計(jì)那里,借方和貸方金額需要相加嗎
84784989
2022 03/12 13:33
憑證是記的,借:管理費(fèi)用45000,貸:應(yīng)付職工薪酬45000,借:應(yīng)付職工薪酬45000,貸:銀行存款45000,憑證最后合計(jì)金額是,需要借方和借方相加得合計(jì)嗎?
84784989
2022 03/12 13:33
相加的話金額就不對(duì)了
84784989
2022 03/12 13:34
合計(jì)那里應(yīng)該怎么填,謝謝老師
小菲老師
2022 03/12 14:33
同學(xué),你好 合計(jì)就是相加,是90000
84784989
2022 03/12 14:37
謝謝老師
小菲老師
2022 03/12 14:58
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