問(wèn)題已解決

老師加計(jì)扣除需要做分錄嗎?如何做?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/12 12:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,是增值稅加計(jì)扣除嗎?
2022 03/12 12:15
玲老師
2022 03/12 12:18
所得稅的加計(jì)扣除,不用做分錄 增值稅的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除需要。
84785014
2022 03/12 12:19
增值稅加計(jì)扣除
84785014
2022 03/12 12:19
如何做分錄???
玲老師
2022 03/12 12:22
你好借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸其他收益? ?
84785014
2022 03/12 12:23
增值稅減免了10%.所得要交是嗎
玲老師
2022 03/12 12:28
增值稅減免了10%.? 這是? 指什么??
玲老師
2022 03/12 12:28
又 一個(gè)問(wèn)題了 ?請(qǐng)補(bǔ)充一下什么情況?
84785014
2022 03/12 13:01
加計(jì)扣除貸其他收益,要交企業(yè)所得稅嗎?
玲老師
2022 03/12 13:04
交, 加計(jì)抵減的增值稅形成企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益流入,應(yīng)計(jì)入企業(yè)收入總額。按照現(xiàn)有政策規(guī)定,由于增值稅加計(jì)抵減形成的收益不屬于不征稅收入或免稅收入,因此應(yīng)作為應(yīng)稅收入計(jì)入納稅所得計(jì)征企業(yè)所得稅。
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