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老師,您好。我們公司有個員工的小孩生病了,我們公司需給這個員工補助10000萬元,請問這1萬元是按職工困難補助嗎?我們是否可以稅前扣除呢?
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你好,按工資的10%最抵扣所得稅,做到福利費。
2022 03/11 15:48
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2022 03/11 15:49
10000*10%=1000元是繳個人所得稅嗎?
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2022 03/11 15:50
有點不太明白。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:50
你好,合并到他的工資,他的工資是多少?
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2022 03/11 15:52
他大概每月的工資是6000元
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:52
一萬六本期收入填寫這些就可以的,
現(xiàn)在都是根據(jù)您累計來算個稅,算不出他當(dāng)月需要交多少,得知道他年累計的收入減去年累計的扣除。
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2022 03/11 15:53
好的,明白。謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:54
不用客氣,工作愉快。
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2022 03/11 15:54
老師,我們給員工的這個困難補助可以稅前扣除嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:54
你要么做工資,做工資的話可以全額抵扣,如果做福利費的話,按工資的14%抵扣所得稅。
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2022 03/11 15:57
老師,您好。我們是要按福利費入賬。請問是給員工申報個稅的時候是并入工資申報嗎?另外我們做分錄是不是這樣做的:
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:銀行存款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:00
你好,對的是的,是這么做的。
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2022 03/11 16:00
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:02
不用客氣,工作愉快。
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