問(wèn)題已解決

老師,收客戶的賬款,也沒(méi)有發(fā)票的,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。我們是物流公司收的這個(gè)費(fèi)用直接給客戶買(mǎi)保險(xiǎn)了,怎么能把應(yīng)收賬款做平了沒(méi)有余額了呢?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 10:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 收客戶的賬款,也沒(méi)有發(fā)票的,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款——是對(duì)方之前欠您 方款項(xiàng),然后沖減應(yīng)收賬款么? 。我們是物流公司收的這個(gè)費(fèi)用直接給客戶買(mǎi)保險(xiǎn)了——保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)的是您 公司的名字還是客戶的名字?
2022 03/11 10:44
84784950
2022 03/11 10:46
貸的是其他應(yīng)付款啊,不是應(yīng)收賬款,保險(xiǎn)公司給公司開(kāi)專票,因?yàn)檐囀锹鋺艄镜?/div>
立紅老師
2022 03/11 10:50
老師,收客戶的賬款,也沒(méi)有發(fā)票的,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?!厦孢@里不是寫(xiě)的應(yīng)收賬款么?
84784950
2022 03/11 10:51
發(fā)錯(cuò)了,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-客戶名稱,以前會(huì)計(jì)是這樣做的賬
立紅老師
2022 03/11 10:54
同學(xué)你好 第一計(jì)入其他應(yīng)付款應(yīng)是不對(duì)的;您 方收對(duì)方的貨項(xiàng),怎么成了欠對(duì)方錢(qián)呢 第二保險(xiǎn)是開(kāi)您 公司的名字,那么保險(xiǎn)應(yīng)是做為您 方的成本費(fèi)用入賬; 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,銀行存款
84784950
2022 03/11 11:01
那我都調(diào)是不是得調(diào)成:借其他應(yīng)付款-客戶名字,貸應(yīng)收賬款-客戶名字,這樣對(duì)嗎
立紅老師
2022 03/11 11:24
同學(xué)你好,不是的,是當(dāng)初不應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款中;如果您方是給對(duì)方提供服務(wù)等,那么貸方應(yīng)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;
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